Orden de Compra. Nº682947-28-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de Quillota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682947-28-CM19
Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada
Fecha de Envío 26-12-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas Sin comentario
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Quillota
Razón Social Juzgado de Garantia de Quillota
R.U.T. 61.966.300-4
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 425
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de Quillota
R.U.T. 61.966.300-4
Dirección de Facturación Chacabuco 425
Comuna Quillota
Impuesto 40267
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 425
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121620
2239-4-LP14
Dedo de Goma17 (1301737 )DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD 1327759(1301737) DEDO DE GOMA HAND NUMERO 12 UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 50,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario14 (1365114 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 514161; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.298,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.172 $ 18.172
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso83 (1006598 )PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS. 1024598(1006598) PAPEL MULTIPROPÓSITO XEROX OFICIO 75GR ALBURA 90-95% RESMA 500 HJS.; Código: H105720; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 195.050 $ 195.050
Total Neto $ 214.072
Descuento $ 2.141
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 40.267
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 252.198


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.