Orden de Compra. Nº682948-4-AG23 "Compra 005-2023 TOP San Antonio artículos de aseo; 682948-4-COT23 "
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682948-4-AG23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 21-03-2023
Nombre de la Orden de Compra Compra 005-2023 TOP San Antonio artículos de aseo; 682948-4-COT23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de San Antonio
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio
R.U.T. 61.973.700-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Item 22 del sistema CGU PLUS ++.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio
R.U.T. 61.973.700-8
Dirección de Facturación Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur
Comuna San Antonio
Impuesto 31042,2
Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
53102512
pañuelos40Caja   $ 469,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.760 $ 18.760
42132203
Guantes médicos de examen o para usos no quirúrgicos2Caja   $ 7.440,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.880 $ 14.880
14111704
Papel higiénico40Unidad   $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.480 $ 8.480
14111705
Servilletas de papel15Unidad   $ 286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.290 $ 4.290
12161803
Aerosoles9Unidad   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.910 $ 8.910
47132102
Kits de limpieza de uso general10Unidad   $ 1.427,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.270 $ 14.270
47131705
Accesorios para urinarios o aseos15Unidad   $ 1.436,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.540 $ 21.540
14111704
Papel higiénico20Unidad   $ 2.312,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.240 $ 46.240
14111703
Toallas de papel6Unidad   $ 4.335,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.010 $ 26.010
Total Neto $ 163.380
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.042
TOTAL OC $ 194.422


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 76.097.178-2 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 76.156.526-5 Ver adjunto
3.- R.U.T del cotizante 76.100.732-7 Ver adjunto
4.- R.U.T del cotizante 76.341.344-6 Ver adjunto
5.- R.U.T del cotizante 77.012.870-6 Ver adjunto
6.- R.U.T del cotizante 77.765.630-9 Ver adjunto
7.- R.U.T del cotizante 96.908.760-k Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.