Orden de Compra. Nº682948-52-CM19 "Compra 047-2019, Artículos de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682948-52-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Compra 047-2019, Artículos de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de San Antonio
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio
R.U.T. 61.973.700-8
Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Antonio
R.U.T. 61.973.700-8
Dirección de Facturación Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur
Comuna San Antonio
Impuesto 5142
Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya 2220 Quinto Piso Ala Sur
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Agustin Limitada
Razón Social COMERCIAL AGUSTIN LIMITADA
R.U.T. 76.287.853-4
Sucursal Comercial Agustin Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121801
2239-7-LP12
Plumeros3 (1590103 )PLUMERO EMARESA MANGO CORTO MICROFIBRA UNIDAD 1592001(1590103) PLUMERO EMARESA MANGO CORTO MICROFIBRA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $42 $ 2.100,00 $ 0,00 $ 126,00 $ 6.300 $ 6.426
47131603
2239-7-LP12
Esponjas2 (1561300 )ESPONJA VILEDA MULTIUSO PACK 4 UNIDADES 1563183(1561300) ESPONJA VILEDA MULTIUSO PACK 4 UNIDADES; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $14 $ 720,00 $ 0,00 $ 28,00 $ 1.440 $ 1.468
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta1 (1522045 )DISPENSADOR ELITE TOALLA DYNAMIC NEGRO UNIDAD 1524046(1522045) DISPENSADOR ELITE TOALLA DYNAMIC NEGRO UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $376 $ 18.795,00 $ 0,00 $ 376,00 $ 18.795 $ 19.171
Total Neto $ 27.065
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.142
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 32.207


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.