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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682949-14-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
04-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Familia de San Felipe |
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Razón Social |
Jdo Familia de San Felipe
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R.U.T. |
61.978.120-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Arturo Prat 330 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Jdo Familia de San Felipe
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R.U.T. |
61.978.120-1 |
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Dirección de Facturación |
Arturo Prat 330 |
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Comuna |
San Felipe
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Impuesto |
91956,485 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Arturo Prat 330 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-09-2017 |
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Proveedor |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Razón Social |
COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
78.906.980-8 |
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Sucursal |
COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703 2239-7-LP12
| Toallas de papel | 42 | | (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214 | (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2820;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 5.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 250.572
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$ 250.572
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14111704 2239-7-LP12
| Papel higiénico | 26 | | (976317) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M 991317 | (976317) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M; Código: HIPHIGAFH2337;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 9.553,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 248.378
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$ 248.378
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Total Neto
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$ 498.950
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Descuento
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$ 14.968
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 91.956
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 575.938
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.