Orden de Compra. Nº682949-14-CM17 "COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Familia de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682949-14-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 04-09-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA TRIMESTRAL DE MATERIALES Y ÚTILES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de San Felipe
Razón Social Jdo Familia de San Felipe
R.U.T. 61.978.120-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Familia de San Felipe
R.U.T. 61.978.120-1
Dirección de Facturación Arturo Prat 330
Comuna San Felipe
Impuesto 91956,485
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 11-09-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel42 (975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS 990214(975214) TOALLA DE PAPEL TORK 250 M 2 ROLLOS; Código: HIPTOAAFH2820;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.572 $ 250.572
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico26 (976317) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M 991317(976317) PAPEL HIGIÉNICO TORK JUMBO PREMIUM DOBLE HOJA 250 M; Código: HIPHIGAFH2337;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.553,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 248.378 $ 248.378
Total Neto $ 498.950
Descuento $ 14.968
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.956
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 575.938


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.