Orden de Compra. Nº682949-7-CM18 "Artículos de escritorio abril 2018 (3)"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Familia de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682949-7-CM18
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-04-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de escritorio abril 2018 (3)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de San Felipe
Razón Social Jdo Familia de San Felipe
R.U.T. 61.978.120-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Familia de San Felipe
R.U.T. 61.978.120-1
Dirección de Facturación Arturo Prat 330
Comuna San Felipe
Impuesto 5950,04
Dirección de Envío de la Factura Arturo Prat 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 23-04-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL 3ARIES
Razón Social COMERCIAL 3-ARIES LIMITADA
R.U.T. 76.061.008-9
Sucursal COMERCIAL 3ARIES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121804
2239-4-LP14
Borradores14 (1007908 )GOMA DE BORRAR PROARTE PLÁSTICA 526-50 GRANDE UNIDAD 1025908(1007908) GOMA DE BORRAR PROARTE PLÁSTICA 526-50 GRANDE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 212,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.968 $ 2.968
46111502
2239-4-LP14
Minas13 (1006350 )MINAS ISOFIT 0.7 MM HB UNIDAD 1024350(1006350) MINAS ISOFIT 0.7 MM HB UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 108,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.404 $ 1.404
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1007740 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE NARANJA UNIDAD 1025740(1007740) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE NARANJA UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1007745 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE CELESTE UNIDAD 1025745(1007745) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE CELESTE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
44121708
2239-4-LP14
Marcadores20 (1007741 )DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD 1025741(1007741) DESTACADOR ISOFIT TRANSPARENTE VERDE UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 304,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.080 $ 6.080
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1008126 )LÁPIZ PENTEL 12 COLORES UNIDAD 1026126(1008126) LÁPIZ PENTEL 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.020 $ 9.020
Total Neto $ 31.632
Descuento $ 316
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.950
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 37.266


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.