Orden de Compra. Nº682949-7-CM19 "2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal"
Recuerde que el responsable del pago es Jdo Familia de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682949-7-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-04-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-7-LP12 Prod. contra incendio,menaje,aseo,cuidado personal
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de San Felipe
Razón Social Jdo Familia de San Felipe
R.U.T. 61.978.120-1
Dirección de Unidad de Compra Arturo Prat 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Jdo Familia de San Felipe
R.U.T. 61.978.120-1
Dirección de Facturación Calle Prat N° 532 (Juzgado de Familia San Felipe)
Comuna San Felipe
Impuesto 27927
Dirección de Envío de la Factura Calle Prat N° 532 (Juzgado de Familia San Felipe)
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel25 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.750 $ 150.750
40151531
2239-7-LP12
Bombas desaguadoras1 (22103 )SOPAPA NACIONAL GOMA NEGRA DESTAPA CANOS C/MANGO 24140(22103) SOPAPA NACIONAL GOMA NEGRA DESTAPA CANOS C/MANGO ; Código: ACCACCVAR1189; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 782 $ 782
Total Neto $ 151.532
Descuento $ 4.546
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.927
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 174.913


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.