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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682950-22-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
05-09-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
escritorio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Letras de La Ligua |
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Razón Social |
Juzgado de Letras de La Ligua
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R.U.T. |
60.305.030-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Esmeralda 650 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Letras de La Ligua
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R.U.T. |
60.305.030-4 |
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Dirección de Facturación |
Esmeralda 650 La Ligua |
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Comuna |
La Ligua
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Impuesto |
17754,55 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Esmeralda 650 La Ligua |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
31-08-2018 |
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121506 2239-4-LP14
| Sobres estándar | 40 | | (1525155 )SOBRE FULTONS 1/4 OFICIO BLANCO 90GR 25 UNIDADES 1527155 | (1525155) SOBRE FULTONS 1/4 OFICIO BLANCO 90GR 25 UNIDADES; Código: H143520; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 19.600
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$ 19.600
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31201610 2239-4-LP14
| Cola fría | 1 | | (1007627 )COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 1 K UNIDAD 1025627 | (1007627) COLA FRÍA HENKEL ESCOLAR PEGAFIX 1 K UNIDAD; Código: S180120; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.629,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.629
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$ 2.629
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44121631 2239-4-LP14
| Distribuidores de pegamento o recambios | 20 | | (1006491 )ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491 | (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: U421955; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 744,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 14.880
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$ 14.880
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44122104 2239-4-LP14
| Clips para papel | 10 | | (1007607 )CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES 1025607 | (1007607) CLIPS FULTONS METALICO N° 1 33MM 100 UNIDADES; Código: S512824; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 115,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.150
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$ 1.150
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0 2239-4-LP14
| | 10 | | (1006175 )LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD 1024175 | (1006175) LIBRO DE OFICINA AUCA ACTA 100 HJS. UNIDAD; Código: R685261; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.195,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.950
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$ 11.950
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24112501 2239-4-LP14
| Cartones acanalados ranurados | 20 | | (1525125 )CARTÓN SMURFIT GRIS 1,5 MM 38 X 55 CM UNIDAD 1527125 | (1525125) CARTÓN SMURFIT GRIS 1,5 MM 38 X 55 CM UNIDAD; Código: U366491; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 549,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 10.980
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$ 10.980
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44121707 2239-4-LP14
| Lápices de colores | 20 | | (1221367 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD 1247368 | (1221367) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.5MM SUPER GEL AZUL UNIDAD; Código: L109622; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.700
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$ 9.700
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14111601 2239-4-LP14
| Bolsas de papel o cajas de regalo | 1 | | (1163794 )PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS 1189856 | (1163794) PAPEL DE ENVOLVER NACIONAL KRAFT 80X115 MM 70 GRAMOS 250 PLIEGOS; Código: T002714; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 23.500,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.500
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$ 23.500
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Total Neto
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$ 94.389
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Descuento
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$ 944
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 17.755
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 111.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.