Orden de Compra. Nº682950-6-CM19 "compra art de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Letras de La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682950-6-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra compra art de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Enviada a autorizar
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras de La Ligua
Razón Social Juzgado de Letras de La Ligua
R.U.T. 60.305.030-4
Dirección de Unidad de Compra URIBE N° 010
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Letras de La Ligua
R.U.T. 60.305.030-4
Dirección de Facturación Esmeralda 650 La Ligua
Comuna La Ligua
Impuesto 27161
Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 650 La Ligua
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121613
2239-7-LP12
Accesorios de pulido de suelos8 (212424 )VIRUTILLA VIRGINIA LIQUIDA 5 LT 212424(212424) VIRUTILLA VIRGINIA LIQUIDA 5 LT ; Código: 80836; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.954,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 95.632 $ 95.632
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general20 (1027299 )LIMPIA PISOS TREMEX FLOTANTE 900 CC UNIDAD 1047513(1027299) LIMPIA PISOS TREMEX FLOTANTE 900 CC UNIDAD; Código: 76984; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.420 $ 29.420
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza30 (979650 )PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD 994782(979650) PANO VIRUTEX AMARILLO 45 X 50 X 1 UNIDAD; Código: 12486; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 486,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.580 $ 14.580
0
2239-7-LP12
 10 (996328 )BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES 1013371(996328) BOLSA DE BASURA VIRUTEX BOLSA PLANA 50 X 70 10 UNIDADES; Código: 10976; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 332,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.320 $ 3.320
Total Neto $ 142.952
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 27.161
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 170.113


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.