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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682957-35-CM16 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2016 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MAT. ASEO NOVIEMBRE /PRISA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de San Antonio |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de San Antonio
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R.U.T. |
61.966.900-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Luis Alberto Araya N° 2220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de San Antonio
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R.U.T. |
61.966.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Alberto Araya N° 2220 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
16001,04 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Alberto Araya N° 2220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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47131816 2239-7-LP12
| Desodorantes | 12 | | (210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR 210225 | (210225) DESODORANTE AMBIENTAL AROM AMBIENTAL 360 CC VAINILLA EN FLOR ; Código: 84806;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 985,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 11.820
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$ 11.820
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47131803 2239-7-LP12
| Desinfectantes domésticos | 12 | | (716724) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL 340 ML 717048 | (716724) DESINFECTANTE LYSOL AEROSOL ACTIBACTERIAL 340 ML; Código: 17280CL;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 1.485,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 17.820
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$ 17.820
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10191509 2239-7-LP12
| Insecticidas | 6 | | (975048) INSECTICIDA RAID AEROSOL ARANA Y CUCARACHA 360 CC 990048 | (975048) INSECTICIDA RAID AEROSOL ARANA Y CUCARACHA 360 CC; Código: 84903;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 2.286,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 13.716
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$ 13.716
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47131603 2239-7-LP12
| Esponjas | 10 | | (1172274) ESPONJA SCOTCHBRITE ESPONJA ABRASIVA ACANALADA UNIDAD 1198286 | (1172274) ESPONJA SCOTCHBRITE ESPONJA ABRASIVA ACANALADA UNIDAD; Código: 87204;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 309,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.090
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$ 3.090
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53131608 2239-7-LP12
| Jabones | 10 | | (1179563) JABÓN DE TOCADOR DIFEM PROFESIONAL MANZANA BIDON 5 L UNIDAD 1205588 | (1179563) JABÓN DE TOCADOR DIFEM PROFESIONAL MANZANA BIDON 5 L UNIDAD; Código: 78241;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 3.315,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 33.150
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$ 33.150
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53102504 2239-7-LP12
| Guantes o manoplas | 5 | | (1336090) GUANTES VIRUTEX LATEX Nº 8 M GAMUZADO AMARILLO PAR 1362268 | (1336090) GUANTES VIRUTEX LATEX Nº 8 M GAMUZADO AMARILLO PAR; Código: 12604;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.620
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$ 4.620
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Total Neto
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$ 84.216
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.001
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 100.217
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.