Orden de Compra. Nº682957-46-CM13 "mat. oficica/ PRISA"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682957-46-CM13
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-12-2013
Nombre de la Orden de Compra mat. oficica/ PRISA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Antonio
Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio
R.U.T. 61.966.900-2
Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya N° 2220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio
R.U.T. 61.966.900-2
Dirección de Facturación Luis Alberto Araya N° 2220
Comuna San Antonio
Impuesto 11563,4475
Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya N° 2220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 06-12-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122001
2239-24-LP09
Archivadores de fichas20 (11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO 13082(11045) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO BURDEO ; Código: 17150;Región : V $ 608,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.160 $ 12.160
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras5 (21903) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA 23940(21903) CORCHETERA COLÓN CORTA A4 NEGRA; Código: 10738NG;Región : V $ 1.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.145 $ 9.145
44121618
2239-24-LP09
Tijeras5 (733616) TIJERAS BARRILITO 7.0 MANGO PLASTICO UNIDAD 733616(733616) TIJERAS BARRILITO 7.0 MANGO PLASTICO UNIDAD; Código: 87608;Región : V $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.500 $ 4.500
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo10 (736250) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES 736250(736250) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-1 BANDERITAS SENALIZADORAS ROJAS 50 UNIDADES; Código: 11242RJ;Región : V $ 1.191,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.910 $ 11.910
44121506
2239-24-LP09
Sobres estándar20 (737273) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES 737273(737273) SOBRE TEKNOFAS ½ OFICIO BLANCO 50 UNIDADES; Código: 11463;Región : V $ 1.188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.760 $ 23.760
Total Neto $ 61.475
Descuento $ 615
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.563
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 72.423


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.