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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682957-46-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
07-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Lanyards Portacredenciales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de San Antonio |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de San Antonio
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R.U.T. |
61.966.900-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Luis Alberto Araya N° 2220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de San Antonio
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R.U.T. |
61.966.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Alberto Araya N° 2220 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
16150 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Alberto Araya N° 2220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
14-06-2018 |
| Horario de Entrega | Horario de entrega producto de Lunes a Viernes entre las 08:00 y las 15:00 hrs |
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Proveedor |
Valle Central |
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Razón Social |
Valle Central Spa
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R.U.T. |
76.426.467-3 |
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Sucursal |
Valle Central |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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80141605 2239-2-LP15
| Regalos publicitarios | 1 | | (1224202 )PROMOCIONALES - 1250207 | (1224202) PROMOCIONALES - ; Código: ; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; AJUSTE DE SENCILLO $ 1(474)
; SERVICIO POR $ 1000(4)
; SERVICIO POR $ 5.000(1)
; SERVICIO POR $ 10.000(8)
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$ 89.474,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 89.474
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$ 89.474
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Total Neto
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$ 89.474
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Descuento
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$ 4.474
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.150
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 101.150
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.