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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
682957-49-CM17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
27-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MATERIALES OFICINA/DRIVERS |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de San Antonio |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de San Antonio
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R.U.T. |
61.966.900-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Luis Alberto Araya N° 2220 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Juzgado de Garantia de San Antonio
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R.U.T. |
61.966.900-2 |
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Dirección de Facturación |
Luis Alberto Araya N° 2220 |
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Comuna |
San Antonio
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Impuesto |
1852,69 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Luis Alberto Araya N° 2220 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DRIVERS PC LTDA |
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Razón Social |
REDES Y ARTICULOS COMPUTACIONALES DRIVERS PC LIMIT
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R.U.T. |
76.121.434-9 |
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Sucursal |
DRIVERS PC LTDA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111514 2239-4-LP14
| Cuadernos o tacos | 20 | | (1007032) TACO APUNTES REM BLANCO 9 X 9 500HJS. UNIDAD 1025032 | (1007032) TACO APUNTES REM BLANCO 9 X 9 500HJS. UNIDAD; Código: ;Región : V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 |
$ 490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.800
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$ 9.800
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Total Neto
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$ 9.800
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Descuento
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$ 49
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.853
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 11.604
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.