Orden de Compra. Nº682957-87-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Antonio
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682957-87-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Antonio
Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio
R.U.T. 61.966.900-2
Dirección de Unidad de Compra Luis Alberto Araya N° 2220
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 135 del sistema 135.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Antonio
R.U.T. 61.966.900-2
Dirección de Facturación Luis Alberto Araya N° 2220
Comuna San Antonio
Impuesto 11460
Dirección de Envío de la Factura Luis Alberto Araya N° 2220
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111531
2239-4-LP14
Libros o cuadernos de registro10 (1108611 )CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS CLASICO LISO UNIDAD 1128611(1108611) CUADERNO TORRE UNIVERSITARIO 7 MM 100 HOJAS CLASICO LISO UNIDAD; Código: 13542; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 573,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.730 $ 5.730
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1007644 )CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD 1025644(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD; Código: 10740; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.121,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.605 $ 30.605
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo24 (1006374 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD 1024374(1006374) NOTA AUTOADHESIVA 3M 653 AMARILLO 100HJS UNIDAD; Código: 11231; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 454,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.896 $ 10.896
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo15 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 913,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.695 $ 13.695
Total Neto $ 60.926
Descuento $ 609
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.460
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 71.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.