Orden de Compra. Nº682959-14-CM14 "Compra Materiales Oficina Lista 2"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682959-14-CM14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 23-05-2014
Nombre de la Orden de Compra Compra Materiales Oficina Lista 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Ligua
Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua
R.U.T. 61.966.500-7
Dirección de Unidad de Compra Uribe 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua
R.U.T. 61.966.500-7
Dirección de Facturación URIBE N° 010
Comuna La Ligua
Impuesto 10336,95
Dirección de Envío de la Factura URIBE N° 010
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Razón Social LIBRERIA REY-SER Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.293.800-8
Sucursal LIBRERIA REY SER Y CIA. LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111503
2239-24-LP09
Cuchillos de diversas aplicaciones5 (65071) CUCHILLO CARTONERO OFFIX GRANDE MANILLA CAUCHO  67108(65071) CUCHILLO CARTONERO OFFIX GRANDE MANILLA CAUCHO  ; Código: ;Región : V $ 353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.765 $ 1.765
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar40 (228118) SOBRE GRAPHICMAIL 1/2 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES 228118(228118) SOBRE GRAPHICMAIL 1/2 OFICIO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 903,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.120 $ 36.120
44121506
2239-7-LP11
Sobres estándar10 (228139) SOBRE GRAPHICMAIL SOBRE 1/1 OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES 228139(228139) SOBRE GRAPHICMAIL SOBRE 1/1 OFICIO BLANCO PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 1.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.820 $ 12.820
31201610
2239-24-LP09
Cola fría10 (347149) PEGAMENTO ADIX BARRA 40 GR 347206(347149) PEGAMENTO ADIX BARRA 40 GR; Código: ;Región : V $ 370,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.700 $ 3.700
Total Neto $ 54.405
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.337
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 64.742


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.