|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
682959-24-AG20 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
03-12-2020 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra para suministro en instalación de 02 separadores de ambiente en aluminio con acrílico, generada por invitación a compra ágil: 682959-15-COT20 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Juzgado de Garantia de La Ligua
|
|
R.U.T. |
61.966.500-7 |
|
Dirección de Facturación |
URIBE N° 010 |
|
Comuna |
La Ligua
|
|
Impuesto |
49590 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
URIBE N° 010 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
123 SOMNUS SPA |
|
Razón Social |
SOMNUS SPA
|
|
R.U.T. |
76.490.371-4 |
|
Sucursal |
123 SOMNUS SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
60121602
| Espejos o paneles acrílicos transparentes | 2 | Unidad | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEPARADORES DE AMBIENTE EN ALUMINIO CON ACRÍLICO | |
$ 130.500,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 261.000
|
$ 261.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 261.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 49.590
|
|
$ 310.590
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.