Orden de Compra. Nº682959-6-CM19 "toalla dispensador- lysoform-papel higienico"
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de La Ligua
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682959-6-CM19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2019
Nombre de la Orden de Compra toalla dispensador- lysoform-papel higienico
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Ligua
Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua
R.U.T. 61.966.500-7
Dirección de Unidad de Compra URIBE N° 010
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de La Ligua
R.U.T. 61.966.500-7
Dirección de Facturación URIBE N° 010
Comuna La Ligua
Impuesto 138285
Dirección de Envío de la Factura URIBE N° 010
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Razón Social COMERCIAL MUNOZ Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 78.906.980-8
Sucursal COMERCIAL MUÑOZ Y CIA LTDA
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos9 (634038 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 cc CAJA 12 UNIDADES 634279(634038) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 cc CAJA 12 UNIDADES; Código: QUIAMBDIN3104; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.675,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 177.075 $ 177.075
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico22 (1030072 )PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS 1050359(1030072) PAPEL HIGIÉNICO TORK DOBLE HOJA 32 ROLLOS DE 50 MTS; Código: HIPHIGAFH2355; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 14.545,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 319.990 $ 319.990
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel42 (1018413 )TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD 1038483(1018413) TOALLA DE PAPEL TORK JUMBO 250 M BLANCA 2 ROLLOS UNIDAD; Código: HIPTOAAFH2820; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 253.260 $ 253.260
Total Neto $ 750.325
Descuento $ 22.510
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 138.285
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 866.100


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.