Orden de Compra. Nº682960-9-CM19 "Articulos de aseo."
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Familia de Casablanca
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682960-9-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-03-2019
Nombre de la Orden de Compra Articulos de aseo.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Casablanca
Razón Social Juzgado de Familia de Casablanca
R.U.T. 65.552.560-2
Dirección de Unidad de Compra Portales 542
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204007000 del sistema CGU.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Familia de Casablanca
R.U.T. 65.552.560-2
Dirección de Facturación Portales 542
Comuna Casablanca
Impuesto 129483
Dirección de Envío de la Factura Portales 542
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-7-LP12
 12 (981258 )GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD 996718(981258) GEL DESINFECTANTE PARA MANOS DETTOL 200 ML UNIDAD ; Código: 26298; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.065,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.780 $ 24.780
47131603
2239-7-LP12
Esponjas20 (1172272 )ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES 1198284(1172272) ESPONJA SCOTCHBRITE ABRASIVA ACANALADA PAQUETE 3 UNIDADES; Código: 78247; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.046,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.920 $ 20.920
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico25 (976314 )PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 6 ROLLOS DE 250 M. C/U 991314(976314) PAPEL HIGIÉNICO ELITE BLANCO DOBLE HOJA 250 M 6 ROLLOS 6 ROLLOS DE 250 M. C/U; Código: 83727; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 262.600 $ 262.600
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel35 (977169 )TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD 992169(977169) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO 200 METROS DOBLE HOJA BLANCO 2 ROLLOS UNIDAD; Código: 85546; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 287.875 $ 287.875
47121804
2239-7-LP12
Cubos o baldes para limpieza2 (985711 )BASURERO SAN REMO 30 L CON TAPA VAIVÉN UNIDAD 1001934(985711) BASURERO SAN REMO 30 L CON TAPA VAIVÉN UNIDAD; Código: 24893; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 9.140,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.280 $ 18.280
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos24 (998905 )LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC 1016193(998905) LAVALOZA VIRGINIA CONCENTRADO 750CC; Código: 84752; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 984,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.616 $ 23.616
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975996 )DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC 990996(975996) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL A/BACTERIAL ESENCIA ORIGINAL 360 CC; Código: 84542; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.416 $ 43.416
Total Neto $ 681.487
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.483
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 810.970


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.