Orden de Compra. Nº682964-26-CM15 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA "
Recuerde que el responsable del pago es Juzgado de Garantia de San Felipe
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682964-26-CM15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-05-2015
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de San Felipe
Razón Social Juzgado de Garantia de San Felipe
R.U.T. 61.965.900-7
Dirección de Unidad de Compra San Martín 1333, Primer Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Juzgado de Garantia de San Felipe
R.U.T. 61.965.900-7
Dirección de Facturación San Martín 1333, Primer Piso
Comuna San Felipe
Impuesto 18427,8416
Dirección de Envío de la Factura San Martín 1333, Primer Piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-05-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fervet
Razón Social JUAN AGUSTIN LARRAGUIBEL BORQUEZ
R.U.T. 7.695.706-1
Sucursal fervet
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
LIBRO DE OFICINA BUHO ACTA APAISADO 174 100 HJS. U2 (1006083) LIBRO DE OFICINA BUHO ACTA APAISADO 174 100 HJS. UNIDAD 1024083(1006083) LIBRO DE OFICINA BUHO ACTA APAISADO 174 100 HJS. UNIDAD; Código: ;Región : V $ 2.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.160 $ 5.160
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar88 (1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES 1024945(1006945) SOBRE FULTONS SACO 1/2 OFICIO 90GR BLANCO 25 UNIDADES; Código: ;Región : V $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.808 $ 93.808
Total Neto $ 98.968
Descuento $ 1.979
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 18.428
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 115.417


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.