Orden de Compra. Nº682968-25-CM18 "Compra de Materiales de Oficina 4"
Recuerde que el responsable del pago es Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 682968-25-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Compra de Materiales de Oficina 4
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Quillota
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota
R.U.T. 61.975.500-6
Dirección de Unidad de Compra Chacabuco 425
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Quillota
R.U.T. 61.975.500-6
Dirección de Facturación Chacabuco 425, 3er piso
Comuna Quillota
Impuesto 6595
Dirección de Envío de la Factura Chacabuco 425, 3er piso
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
0
2239-4-LP14
 2 (1109300 )LIBRO DE OFICINA TORRE ASISTENCIA 100 HOJAS UNIDAD 1129300(1109300) LIBRO DE OFICINA TORRE ASISTENCIA 100 HOJAS UNIDAD; Código: 99478; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.814,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.628 $ 5.628
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector20 (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: 99778; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.700 $ 14.700
0
2239-4-LP14
 5 (1518999 )LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 1/2 OFICIO UNIDAD 1521000(1518999) LIBRO DE OFICINA BUHO CORRESPONDENCIA 1/2 OFICIO UNIDAD; Código: 11560; Región: V; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.947,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.735 $ 14.735
Total Neto $ 35.063
Descuento $ 351
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.595
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 41.307


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.