Orden de Compra. Nº683-178-CM09 "Adquision de CDs"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales XII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 683-178-CM09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 19-11-2009
Nombre de la Orden de Compra Adquision de CDs
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. XII REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región
R.U.T. 61.402.008-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región
R.U.T. 61.402.008-3
Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981
Comuna Punta Arenas
Impuesto 17051,265
Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 19-11-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice XII
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE MAGALLANES LIMITADA
R.U.T. 78.307.990-9
Sucursal Redoffice XII
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
43202101
Cajas de CD350 (387541) CAJA DE CD S/MARCA PLASTICA UNIDAD 388693(387541) CAJA DE CD S/MARCA PLASTICA UNIDAD; Código: ;Región : XII $ 259,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.650 $ 90.650
Total Neto $ 90.650
Descuento $ 906
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 17.051
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 106.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.