Orden de Compra. Nº683-254-SE11 "ADQUISICION DE TUBOS DE PVC"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales XII Región
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 683-254-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-11-2011
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE TUBOS DE PVC
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra BIENES NAC. XII REGION
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región
R.U.T. 61.402.008-3
Dirección de Unidad de Compra AVDA ESPAÑA Nº 981
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales XII Región
R.U.T. 61.402.008-3
Dirección de Facturación AVDA ESPAÑA Nº 981
Comuna Punta Arenas
Impuesto 5933,092
Dirección de Envío de la Factura AVDA ESPAÑA Nº 981
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-11-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria El Aguila Ltda.
Razón Social FERRETERIA EL AGUILA LTDA
R.U.T. 83.957.900-4
Sucursal Ferreteria El Aguila Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definidaTUBO PVC SANITARIO GRIS 110X6MTTUBO PVC SANITARIO GRIS 110X6MT $ 7.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.228 $ 31.227
Total Neto $ 31.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.933
TOTAL OC $ 37.160


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.