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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
683-44-AG20 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
28-10-2020 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 683-3-COT20 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales XII Región
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R.U.T. |
61.402.008-3 |
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Dirección de Facturación |
AVDA ESPAÑA Nº 981 |
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Comuna |
Punta Arenas
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Impuesto |
159175,92 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA ESPAÑA Nº 981 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
PRISA S A. - sucursal |
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Razón Social |
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
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R.U.T. |
96.556.940-5 |
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Sucursal |
PRISA S A. - sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111703
| Toallas de papel | 24 | Unidad | toalla papel jumbo pack de 2 unidades marca elite | |
$ 4.550,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 109.200
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$ 109.200
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14111703
| Toallas de papel | 144 | Unidad | toalla interfoliada para dispensador (paquete ) marca elite | |
$ 897,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 129.168
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$ 129.168
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47131803
| Desinfectantes domésticos | 120 | Unidad | aerosol desinfectante lysoform | |
$ 2.272,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 272.640
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$ 272.640
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47131825
| Productos de limpieza de superficies de contacto | 120 | Unidad | toallas desinfectante de superficies | |
$ 2.723,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 326.760
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$ 326.760
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Total Neto
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$ 837.768
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 159.176
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$ 996.944
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.