Orden de Compra. Nº685-107-SE13 "Aseo dependencia Seremi BBNN R.M."
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 685-107-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra Aseo dependencia Seremi BBNN R.M.
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11
Comuna Santiago Centro
Impuesto 199420,2
Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Leonor Victoria
Razón Social Leonor Victoria Bustamante Pizarro
R.U.T. 6.743.228-2
Sucursal Leonor Victoria
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
76101501
Servicios de saneamiento de aseos1Unidad InternacionalTres cuotas iguales y sucesivas de $349.860.- (trescientos cuarenta y nueve mil, ochocientos sesenta pesos) más IVA, pagados los primeros 5 días hábiles del siguiente mes trabajado, por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013.Tres cuotas iguales y sucesivas de $349.860.- (trescientos cuarenta y nueve mil, ochocientos sesenta pesos) màs IVA, pagados los primeros 5 días hábiles del siguiente mes trabajado, por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013. $ 1.049.580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.049.580 $ 1.049.580
Total Neto $ 1.049.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 199.420
TOTAL OC $ 1.249.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.