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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
685-107-SE13 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
03-12-2013 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Aseo dependencia Seremi BBNN R.M. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Remanente de contrato por incumplimiento de proveedor u otras causales, remanente que no supere las 1000 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
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R.U.T. |
61.935.000-6 |
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Dirección de Facturación |
MONEDA 970 PISO 11 |
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Comuna |
Santiago Centro
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Impuesto |
199420,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MONEDA 970 PISO 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Leonor Victoria |
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Razón Social |
Leonor Victoria Bustamante Pizarro
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R.U.T. |
6.743.228-2 |
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Sucursal |
Leonor Victoria |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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76101501
| Servicios de saneamiento de aseos | 1 | Unidad Internacional | Tres cuotas iguales y sucesivas de $349.860.- (trescientos cuarenta y nueve mil, ochocientos sesenta pesos) más IVA, pagados los primeros 5 días hábiles del siguiente mes trabajado, por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013. | Tres cuotas iguales y sucesivas de $349.860.- (trescientos cuarenta y nueve mil, ochocientos sesenta pesos) màs IVA, pagados los primeros 5 días hábiles del siguiente mes trabajado, por los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre del año 2013. |
$ 1.049.580,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.049.580
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$ 1.049.580
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Total Neto
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$ 1.049.580
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 199.420
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$ 1.249.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.