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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
685-47-AG24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-08-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Compra articulos de Aseo |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
LA EMPRESA ACEPTA LA ORDEN DE COMPRA Y NO CUMPLE CON EL PLAZO DE ENTREGA AUN CUANDO SE CONVERSÓ CON ELLOS Y SE AMPLIÓ EL PLAZO DE ENTREGA PASANDO MAS DE UN MES DEL ENVIO DE LA ORDEN DE COMPRA AL PROVEEDOR |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
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R.U.T. |
61.935.000-6 |
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Dirección de Facturación |
MONEDA 970 PISO 11 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
96757,5 |
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Dirección de Envío de la Factura |
MONEDA 970 PISO 11 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
ARQUIVIS |
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Razón Social |
ARQUIVIS SPA
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R.U.T. |
77.932.713-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARQUIVIS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111704
| Papel higiénico | 75 | Unidad | Se necesita lo especificado en archivo adjunto, ya que otro tipo de papel, por las medidas, no sirve para los dispensadores instalados. | |
$ 6.790,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 509.250
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$ 509.250
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Total Neto
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$ 509.250
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 96.758
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$ 606.008
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.