Orden de Compra. Nº685-91-CM16 "Compra de artículos de oficina prisa"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 685-91-CM16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra Compra de artículos de oficina prisa
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra SEREMI BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Unidad de Compra Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T. 61.935.000-6
Dirección de Facturación MONEDA 970 PISO 11
Comuna Santiago Centro
Impuesto 62003,08
Dirección de Envío de la Factura MONEDA 970 PISO 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111703
2239-7-LP12
Toallas de papel15 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 200 METROS; Código: 85546;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 11.432,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.480 $ 171.480
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico9 (49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS 51586(49549) PAPEL HIGIÉNICO ELITE JUMBO DOBLE HOJA BLANCO 6 ROLLOS ; Código: 83727;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 10.754,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.786 $ 96.786
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos6 (70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML 72485(70448) LAVALOZA VIRGINIA LIQUIDO LIMON 750 ML; Código: 84752;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.670 $ 5.670
44121605
2239-7-LP12
Dispensador de Cinta4 (976160) DISPENSADOR JOFEL DE JABON 1 L 991160(976160) DISPENSADOR JOFEL DE JABON 1 L; Código: 83661;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.596 $ 31.596
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos10 (1180202) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC AROMA FLORAL UNIDAD 1206232(1180202) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL ANTIBACTERIAL 360 CC AROMA FLORAL UNIDAD; Código: 84542FL;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.080,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.800 $ 20.800
Total Neto $ 326.332
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 62.003
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 388.335


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.