Orden de Compra. Nº
685-98-CM16
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Compra de materiales de oficina
"
Recuerde que el responsable del pago es SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
685-98-CM16
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
23-12-2016
Nombre de la Orden de Compra
Compra de materiales de oficina
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
SEREMI BIENES NACIONALES REGION METROPOLITANA
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T.
61.935.000-6
Dirección de Unidad de Compra
Av. Libertador B. O´Higgins 1315, piso 2
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SEREMI Bienes Nacionales Región Metropolitana
R.U.T.
61.935.000-6
Dirección de Facturación
MONEDA 970 PISO 11
Comuna
Santiago Centro
Impuesto
78982,0443
Dirección de Envío de la Factura
MONEDA 970 PISO 11
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
27-12-2016
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PRISA S A. - sucursal
Razón Social
PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T.
96.556.940-5
Sucursal
PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CM
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo
30
(1007112) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD 1025112
(1007112) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD; Código: 99412M7;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 558,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.740
$ 16.740
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras
14
(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD 1025644
(1007644) CORCHETERA BOSTITCH B-440 NEGRA UNIDAD; Código: 10740;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 6.121,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.694
$ 85.694
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas
30
(1007821) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET 101 X 34 25 HJS. 1025821
(1007821) ETIQUETA AUTOADHESIVA ADETEC INKJET 101 X 34 25 HJS.; Código: 14038;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 3.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 90.180
$ 90.180
43211803
2239-4-LP14
Fundas de Teclado
10
(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES 1025883
(1007883) FUNDA ADIX OFICIO PLASTICA BORDE BLANCO 100 UNIDADES; Código: 82806;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.747,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.470
$ 27.470
44121804
2239-4-LP14
Borradores
20
(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894
(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: 99825;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.580
$ 3.580
60121518
2239-4-LP14
Lápices de grafito
50
(1008198) LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD 1026198
(1008198) LÁPIZ GRAFITO SELLOFFICE DISENO 220 HB UNIDAD; Código: 89420HB;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 59,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.950
$ 2.950
47131603
2239-7-LP12
Esponjas
10
(31828) ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA 33865
(31828) ESPONJA BONOBRIL CLASICA ANTIBACTERIAL LLEVE 4 PAG.2 COCINA ; Código: 84593;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.550
$ 5.550
47131805
2239-7-LP12
Limpiadores de uso general
20
(975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC 990101
(975101) RENOVADOR KIT DE GOMAS O NEUMATICOS 360 CC; Código: 13276;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.040
$ 44.040
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras
15
(1006675) PERFORADORA COLÓN P7 MEDIANA NEGRO UNIDAD 1024675
(1006675) PERFORADORA COLÓN P7 MEDIANA NEGRO UNIDAD; Código: 10810NG;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.836,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.540
$ 42.540
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos
10
(1006851) PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD 1024851
(1006851) PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD; Código: 84106;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.555,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.550
$ 15.550
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar
20
(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES 1025007
(1007007) SOBRE TEKNOFAS OFICIO BLANCO 80 GR 50 UNIDADES; Código: 11464;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 2.035,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.700
$ 40.700
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz
24
(1109320) PORTALÁPIZ HAND REJILLA GRANDE 9X10 CM UNIDAD 1129320
(1109320) PORTALÁPIZ HAND REJILLA GRANDE 9X10 CM UNIDAD; Código: 88422;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 551,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.224
$ 13.224
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario
25
(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626
(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541;Región : RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0
$ 1.247,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.175
$ 31.175
Total Neto
$ 419.393
Descuento
$ 3.698
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 78.982
Impuesto específico
$ 0
TOTAL OC
$ 494.677
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.