Orden de Compra. Nº686610-35-CM19 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE GARANTIA DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 686610-35-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-11-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de La Serena
Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE LA SERENA
R.U.T. 61.939.000-8
Dirección de Unidad de Compra Av. El Santo 1669
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE LA SERENA
R.U.T. 61.939.000-8
Dirección de Facturación Av. El Santo 1669
Comuna La Serena
Impuesto 13048
Dirección de Envío de la Factura Av. El Santo 1669
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121708
2239-4-LP14
Marcadores12 (1007768 )DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO VERDE UNIDAD 1025768(1007768) DESTACADOR SELLO-HILITER BOLSILLO VERDE UNIDAD; Código: 85971VE; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 154,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.848 $ 1.848
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras6 (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: 10742NG; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.604 $ 32.604
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras6 (1346096 )PERFORADORA SWINGLINE 40 HOJAS NEGRO MP-3131 2 UNIDAD 1372354(1346096) PERFORADORA SWINGLINE 40 HOJAS NEGRO MP-3131 2 UNIDAD; Código: 19985; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 4.848,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.088 $ 29.088
44122010
2239-4-LP14
Divisores10 (1006910 )SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD 1024910(1006910) SEPARADOR RHEIN OFICIO CARTULINA 6 POSICIONES UNIDAD; Código: 12239; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 583,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.830 $ 5.830
Total Neto $ 69.370
Descuento $ 694
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.048
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 81.724


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.