Orden de Compra. Nº686612-6-CM20 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE GARANTIA DE ILLAPEL
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 686612-6-CM20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2020
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Illapel
Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE ILLAPEL
R.U.T. 61.938.600-0
Dirección de Unidad de Compra Independencia 0362
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 686612-6-cm20 del sistema CGU+PLUS.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE ILLAPEL
R.U.T. 61.938.600-0
Dirección de Facturación Independencia 0362
Comuna Illapel
Impuesto 16889
Dirección de Envío de la Factura Independencia 0362
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Surti Ventas S.A.
Razón Social SURTI VENTAS S.A.
R.U.T. 76.462.500-5
Sucursal Surti Ventas S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo30 (1006424 )NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD 1024424(1006424) NOTA AUTOADHESIVA TORRE 654 AMARILLO 75X75 MM 100HJS UNIDAD; Código: 85737; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.250 $ 11.250
0
2239-4-LP14
 2 (1006107 )LIBRO DE OFICINA ORGAREX ASISTENCIA 21300 100 HOJAS UNIDAD 1024107(1006107) LIBRO DE OFICINA ORGAREX ASISTENCIA 21300 100 HOJAS UNIDAD; Código: 82875; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.493,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.986 $ 4.986
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso1 (1006559 )PAPEL MULTIPROPÓSITO DIAZOL CARTA SPECTRA ROSADO 500 HJS. 1024559(1006559) PAPEL MULTIPROPÓSITO DIAZOL CARTA SPECTRA ROSADO 500 HJS.; Código: 84847RO; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.368,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.368 $ 7.368
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1006523 )ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD 1024523(1006523) ARCHIVADOR TORRE OFICIO ANCHO BURDEO UNIDAD; Código: 12159; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.680 $ 27.680
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras2 (1006683 )PERFORADORA ISOFIT PP70 ALTO PODER METALICA 65 HJS. UNIDAD 1024683(1006683) PERFORADORA ISOFIT PP70 ALTO PODER METALICA 65 HJS. UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 19.251,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.502 $ 38.502
Total Neto $ 89.786
Descuento $ 898
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.889
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 105.777


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.