Orden de Compra. Nº686615-7-CM17 "COMPRA MATERIALES OFICINA TOP LA SERENA"
Recuerde que el responsable del pago es TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LA SERENA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 686615-7-CM17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-02-2017
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES OFICINA TOP LA SERENA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de La Serena
Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LA SERENA
R.U.T. 61.939.100-4
Dirección de Unidad de Compra AV. EL SANTO Nº 1669
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE LA SERENA
R.U.T. 61.939.100-4
Dirección de Facturación AV. EL SANTO Nº 1669
Comuna La Serena
Impuesto 24875,4726
Dirección de Envío de la Factura AV. EL SANTO Nº 1669
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo40 (1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: 11240AM;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 925,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.000 $ 37.000
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios10 (1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD 1024491(1006491) ADHESIVO UHU STIC BARRA 40GR UNIDAD; Código: 11189;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 819,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.190 $ 8.190
41122601
2239-4-LP14
Portaobjetos9 (1006851) PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD 1024851(1006851) PORTA TACO CALENDARIO HAND BASE REJILLA GRANDE 23 X 28 CM UNIDAD; Código: 84106;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.995 $ 13.995
60121109
2239-4-LP14
Blocs de dibujo100 (1007112) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD 1025112(1007112) BLOCK DE APUNTES COLÓN ESCOLAR ANILLADO 7MM 80HJS. UNIDAD; Código: 99412M7;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 558,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.800 $ 55.800
44122001
2239-4-LP14
Archivadores de fichas20 (1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD 1025861(1007861) ARCHIVADOR AUCA OFICIO ANCHO PALANCA BURDEO UNIDAD; Código: 17150;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 676,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.520 $ 13.520
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario3 (1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1391626(1365114) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: 89541;Región : IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.247,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.741 $ 3.741
Total Neto $ 132.246
Descuento $ 1.322
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 24.875
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 155.799


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.