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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
686617-3-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-04-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 686617-3-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
JUZGADO DE LETRAS DEL TRABAJO DE LA SERENA
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R.U.T. |
60.301.001-9 |
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Dirección de Facturación |
Rengifo N°240 |
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Comuna |
La Serena
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Impuesto |
103646,52 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rengifo N°240 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
24-04-2026 |
| DIRECCIÓN RECEPCIÓN PROVEEDORES | RECEPCION DE PRODUCTOS Y PROVEEDORES CENTRO DE JUSTICA LA SERENA, COLON 871 LA SERENA |
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Proveedor |
V - MOCCS |
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Razón Social |
V-MOCCS SPA
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R.U.T. |
77.235.702-8 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
V - MOCCS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 1 | Unidad | ADQUSICION DE MATERIALES DE OFICNA DE ACUERDO AL ARCHIVO EXCELL ADJUNTO. SE ACOMPAÑA DETALLE DE ARTICULOS Y CARACTERISTICAS TECNICAS REQUERIDAS, ASI COMO EL ANEXO n° 2 EL QUE DEBE SER COMPLETADO POR LOS OFERENTES. | |
$ 545.508,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 545.508
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$ 545.508
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Total Neto
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$ 545.508
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 103.647
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$ 649.155
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.