Orden de Compra. Nº686621-2-SE15 "SERVICIO MEJORAMIENTO Y DIVISION DE SALA DE NIÑOS"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 686621-2-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-03-2015
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MEJORAMIENTO Y DIVISION DE SALA DE NIÑOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Garantia de Los Vilos
Razón Social JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOS VILOS
R.U.T. 60.304.026-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOS VILOS
R.U.T. 60.304.026-0
Dirección de Facturación Lautaro 330
Comuna Los Vilos
Impuesto 42180
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor flores zamora marcelino
Razón Social MARCELINO NOLBERTO FLORES ZAMORA
R.U.T. 8.051.819-6
Sucursal flores zamora marcelino
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101607
Instalación o reparación de paredes1Global   $ 222.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.000 $ 222.000
Total Neto $ 222.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.180
TOTAL OC $ 264.180


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.