Orden de Compra. Nº686621-3-CM18 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MAYO 2018 JLYG LOS VILOS"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOS VILOS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 686621-3-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-05-2018
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA MAYO 2018 JLYG LOS VILOS
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Letras y Garantia de Los Vilos
Razón Social JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOS VILOS
R.U.T. 60.304.026-0
Dirección de Unidad de Compra Lautaro 330
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE LETRAS Y GARANTIA DE LOS VILOS
R.U.T. 60.304.026-0
Dirección de Facturación Lautaro 330
Comuna Los Vilos
Impuesto 55383,29
Dirección de Envío de la Factura Lautaro 330
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 24-05-2018
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-4-LP14
Carpetas para archivos30 (1273421 )CARPETA JA PLASTIFICADA OFICIO CON ACCO CLIP AZUL UNIDAD 1299422(1273421) CARPETA JA PLASTIFICADA OFICIO CON ACCO CLIP AZUL UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 292,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.760 $ 8.760
44121804
2239-4-LP14
Borradores20 (1007894 )GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD 1025894(1007894) GOMA DE BORRAR FACTIS MIGA S-20 UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 173,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.460 $ 3.460
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios12 (1006294 )ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD 1024294(1006294) ADHESIVO STIC FIX BARRA 40GR UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo60 (1006380 )NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024380(1006380) NOTA AUTOADHESIVA 3M 654 AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.540 $ 69.540
14111525
2239-4-LP14
Papel multiuso100 (1006577 )PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS 1024577(1006577) PAPEL MULTIPROPÓSITO EQUALIT OFICIO BLANCO 75 GR ALBURA 98% RESMA DE 500 HOJAS; Código: ; Región: IV; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 2.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.000 $ 205.000
Total Neto $ 297.440
Descuento $ 5.949
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.383
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 346.874


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.