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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
688-381-CM18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
06-12-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
2239-13-lp14 Convenio Marco Pasajes Aéreos Nacionales e Internacionales |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
FORMULARIO ORDEN COMPRA - CARRO CONVENIO MARCO Autorizada |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Dólar Americano |
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Razón Social |
OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS
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R.U.T. |
61.301.100-5 |
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Dirección de Facturación |
TEATINOS N° 40, PISO 8° |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
TEATINOS N° 40, PISO 8° |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Turismo Latrach Ltda. |
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Razón Social |
TURISMO LATRACH LIMITADA
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R.U.T. |
79.898.540-k |
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Sucursal |
Turismo Latrach Ltda. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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78111502 2239-13-lp14
| Viajes en aviones comerciales (pasajes aéreos) | 1 | | (1165049 )PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE 1191154 | (1165049) PASAJE AÉREO - INTERNACIONAL VALOR DEL PASAJE; Código: ; Región: RM; Monto por unidad a pagar por despacho: $0; SERVICIO POR US$1000(7)
; SERVICIO POR US$500(1)
; SERVICIO POR US$1(4)
; AJUSTE SENCILLO POR US$0,01(50)
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US$ 7.504,50
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US$ 0,00
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US$ 0,00
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US$ 7.504,50
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US$ 7.504,50
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Total Neto
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US$ 7.504,50
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Descuento
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US$ 0,00
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Cargos
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US$ 0,00
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Exento 0 %
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US$ 0,00
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Impuesto específico
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US$ 0,00
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US$ 7.504,50
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.