Orden de Compra. Nº688-624-SE11 "Insumos Computacionales "
Recuerde que el responsable del pago es OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 688-624-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-12-2011
Nombre de la Orden de Compra Insumos Computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS
Razón Social OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS
R.U.T. 61.301.100-5
Dirección de Unidad de Compra TEATINOS N° 40, PISO 8°
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social OFICINA DE ESTUDIOS Y POLITICAS AGRARIAS
R.U.T. 61.301.100-5
Dirección de Facturación TEATINOS N° 40, PISO 8°
Comuna Santiago
Impuesto 60032,4
Dirección de Envío de la Factura TEATINOS N° 40, PISO 8°
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 27-12-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor EDAPI S.A.
Razón Social EDAPI S A
R.U.T. 85.541.900-9
Sucursal EDAPI S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner4UnidadTONER XEROX 106R01415 (PH-3435)TONER XEROX 106R01415 (PH-3435) $ 78.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 315.960 $ 315.960
Total Neto $ 315.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 60.032
TOTAL OC $ 375.992


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.