Orden de Compra. Nº689281-151-SE14 "Reparación VF 1760"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 689281-151-SE14
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-06-2014
Nombre de la Orden de Compra Reparación VF 1760
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 689281-25-LE13
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar "Valdivia"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747
Comuna Valdivia
Impuesto 129295
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 18-06-2014
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fredy Muñoz G
Razón Social FREDY ECSIEL MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T. 8.985.863-1
Sucursal Fredy Muñoz G
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72101601
Instalación o reparación de techos1UnidadSegún lo detallado en presupuesto adjunto   $ 680.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 680.500 $ 680.500
Total Neto $ 680.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 129.295
TOTAL OC $ 809.795


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.