Orden de Compra. Nº689281-67-SE13 "Mantención en VVFF, La Unión"
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 689281-67-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-03-2013
Nombre de la Orden de Compra Mantención en VVFF, La Unión
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 689281-21-LE12
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar No 3
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747
Comuna Valdivia
Impuesto 50920
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 26-03-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor manuel avendaño
Razón Social MANUEL ARTURO AVENDANO RAMIREZ
R.U.T. 10.165.086-3
Sucursal manuel avendaño
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102602
Instalación de ventanas, puertas o accesorios1UnidadSegún lo detallado en presupuesto adjunto.  $ 268.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 268.000 $ 268.000
Total Neto $ 268.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 50.920
TOTAL OC $ 318.920


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.