Orden de Compra. Nº689281-83-SE15 "Reparación y pintura VF "
Recuerde que el responsable del pago es Ejercito de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 689281-83-SE15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-03-2015
Nombre de la Orden de Compra Reparación y pintura VF
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 689281-16-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Zona de Bienestar "Valdivia"
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Unidad de Compra Santiago Bueras 1747
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ejercito de Chile
R.U.T. 61.101.045-1
Dirección de Facturación Santiago Bueras 1747
Comuna Valdivia
Impuesto 255320,1
Dirección de Envío de la Factura Santiago Bueras 1747
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 08-04-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Fredy Muñoz G
Razón Social FREDY ECSIEL MUNOZ GUTIERREZ
R.U.T. 8.985.863-1
Sucursal Fredy Muñoz G
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
72102402
Servicios de pintura de interiores1UnidadSegún lo detallado en presupuesto adjunto  $ 1.343.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.343.790 $ 1.343.790
Total Neto $ 1.343.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 255.320
TOTAL OC $ 1.599.110


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.