Orden de Compra. Nº690128-17-CM13 "COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS)"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690128-17-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-12-2013
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA (VARIOS)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Iquique
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.978.200-3
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.978.200-3
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 60
Comuna Iquique
Impuesto 13751,9131
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
HORARIO DE ATENCION DESDE LAS 08:30 HORAS HASTAS LAS 15:30 HORAS.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101707
2239-24-LP09
Corcheteras8 (30082) CORCHETERA TORRE B7 32119(30082) CORCHETERA TORRE B7 ; Código: R513624;Región : I $ 5.555,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.440 $ 44.440
44121705
2239-24-LP09
Portaminas12 (588423) PORTAMINA PILOT 0.7 MM 535102(588423) PORTAMINA PILOT 0.7 MM ; Código: C707962;Región : I $ 691,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.292 $ 8.292
44122101
2239-24-LP09
Gomas elásticas12 (735879) ELÁSTICO FULTONS ESTÁNDAR COLORES SURTIDOS 50gr 0 735879(735879) ELÁSTICO FULTONS ESTÁNDAR COLORES SURTIDOS 50gr 0; Código: S589924;Región : I $ 149,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.788 $ 1.788
14111530
2239-24-LP09
Notas de papel autoadhesivo10 (736271) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-5 BANDERITA SENALIZADORA AMARILLO 50 UNIDADES 736271(736271) NOTA AUTOADHESIVA 3M 680-5 BANDERITA SENALIZADORA AMARILLO 50 UNIDADES; Código: R304912;Región : I $ 1.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.230 $ 13.230
55101510
2239-24-LP09
libros de lectura de entretención3 (740439) LIBRO TORRE ASISTENCIA OFICIO 100 HOJAS UNIDAD 740439(740439) LIBRO TORRE ASISTENCIA OFICIO 100 HOJAS UNIDAD; Código: R606102;Región : I $ 2.289,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.867 $ 6.867
Total Neto $ 74.617
Descuento $ 2.239
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 13.752
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 86.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.