Orden de Compra. Nº690128-29-CM19 "Articulos de Librearia Redoffice Norte Ltda"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690128-29-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-11-2019
Nombre de la Orden de Compra Articulos de Librearia Redoffice Norte Ltda
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Iquique
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.978.200-3
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.978.200-3
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 60
Comuna Iquique
Impuesto 39492
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores10 (1518312 )LÁPIZ FABER CASTELL ACUARELABLE 12 COLORES UNIDAD 1520313(1518312) LÁPIZ FABER CASTELL ACUARELABLE 12 COLORES UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.580 $ 19.580
14111530
2239-4-LP14
Notas de papel autoadhesivo12 (1006404 )NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD 1024404(1006404) NOTA AUTOADHESIVA 3M POP-UP AMARILLO 100HJS. UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.212 $ 13.212
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores12 (1221371 )LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD 1247373(1221371) LÁPIZ PILOT TINTA GEL 0.7MM SUPER GEL ROJO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 596,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.152 $ 7.152
44121708
2239-4-LP14
Marcadores6 (1178869 )MARCADOR ARTLINE PIZARRA PUNTA BISELADA 509 RECARGABLE ROJO UNIDAD 1204869(1178869) MARCADOR ARTLINE PIZARRA PUNTA BISELADA 509 RECARGABLE ROJO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.077,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.462 $ 6.462
46111502
2239-4-LP14
Minas10 (1546474 )MINAS ARTEL 0,7MM HB UNIDAD 1548356(1546474) MINAS ARTEL 0,7MM HB UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.500 $ 3.500
44101707
2239-4-LP14
Corcheteras5 (1007672 )CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD 1025672(1007672) CORCHETERA TORRE LARGA B-7 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 6.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.485 $ 33.485
27111503
2239-4-LP14
Cuchillos de diversas aplicaciones3 (1007732 )CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD 1025732(1007732) CUCHILLO CARTONERO ISOFIT Nº80 GRANDE CON FRENO RIEL METALICO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 449,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.347 $ 1.347
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras3 (1006698 )PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD 1024698(1006698) PERFORADORA TORRE METALICO GRANDE 138 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 8.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.164 $ 25.164
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas9 (1109822 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES 1129822(1109822) PILA ENERGIZER RECARGABLE AA 2 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.982 $ 35.982
0
2239-4-LP14
 2 (1006116 )LIBRO DE OFICINA REM ACTA 33 X 22 COMPOSICIÓN 100 HOJAS UNIDAD 1024116(1006116) LIBRO DE OFICINA REM ACTA 33 X 22 COMPOSICIÓN 100 HOJAS UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.725,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.450 $ 3.450
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 2 (1171301 )TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES 1197344(1171301) TACO APUNTES REM BORRADOR 9X9 BLANCO 12 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 7.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.400 $ 15.400
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector6 (1332473 )CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD 1358612(1332473) CORRECTOR PAPER MATE LIQUID PAPER CORRECTION PEN UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 707,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.242 $ 4.242
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores100 (1007978 )LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD 1025978(1007978) LÁPIZ BIC BOLIGRAFO PUNTA MEDIA AZUL UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 137,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.700 $ 13.700
26111705
2239-4-LP14
Pilas secas9 (1109820 )PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA 2 UNIDADES 1129820(1109820) PILA ENERGIZER RECARGABLE AAA 2 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 3.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.421 $ 29.421
Total Neto $ 212.097
Descuento $ 4.242
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 39.492
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 247.347


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.