Orden de Compra. Nº690128-6-CM19 "2239-4-LP14 Distribuidora Nene, material de oficina"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690128-6-CM19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-03-2019
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Distribuidora Nene, material de oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Familia de Iquique
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.978.200-3
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social JUZGADO DE FAMILIA DE IQUIQUE
R.U.T. 61.978.200-3
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 60
Comuna Iquique
Impuesto 6140
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101801
2239-4-LP14
Calculadoras o accesorios3 (1007277 )CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-10 UNIDAD 1025277(1007277) CALCULADORA BÁSICA CASIO MS-10 UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 5.286,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.858 $ 15.858
44121707
2239-4-LP14
Lápices de colores8 (1008159 )LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD 1026159(1008159) LÁPIZ PILOT G-1 GEL AZUL 1.0MM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 873,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.984 $ 6.984
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta1 (1109393 )DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD 1129393(1109393) DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.047,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.047 $ 1.047
23101502
2239-4-LP14
Perforadoras1 (1109336 )PERFORADORA OFFIX 106-M UNIDAD 1129336(1109336) PERFORADORA OFFIX 106-M UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.446,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.446 $ 1.446
41111604
2239-4-LP14
Reglas2 (1538039 )REGLA KREARTE PLASTICA 30 CMS UNIDAD 1539919(1538039) REGLA KREARTE PLASTICA 30 CMS UNIDAD; Código: KRE-22202; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 136,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 272 $ 272
44121613
2239-4-LP14
Sacacorchetes2 (1110378 )SACACORCHETE OFFIX MARIPOSA UNIDAD 1130378(1110378) SACACORCHETE OFFIX MARIPOSA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 232,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 464 $ 464
44111509
2239-4-LP14
Portalápiz4 (1108776 )PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD 1128776(1108776) PORTALÁPIZ HAND REJILLA NEGRO 11X7 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 654,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.616 $ 2.616
44121506
2239-4-LP14
Sobres estándar24 (1007023 )SOBRE VIGAMIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT 70 GR UNIDAD 1025023(1007023) SOBRE VIGAMIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT 70 GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 57,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.368 $ 1.368
44121631
2239-4-LP14
Distribuidores de pegamento o recambios3 (1109313 )ADHESIVO KREARTE BARRA 21 GR UNIDAD 1129313(1109313) ADHESIVO KREARTE BARRA 21 GR UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 909 $ 909
55121606
2239-4-LP14
Etiquetas autoadhesivas3 (1006176 )LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES 1024176(1006176) LOMO AUTOADHESIVO ADETEC ANCHO AMARILLO 10 UNIDADES; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.680 $ 1.680
Total Neto $ 32.644
Descuento $ 326
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.140
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 38.458


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.