|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
690130-10-CM17 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
11-10-2017 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos computacionales |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Jdo de Garantia de Iquique |
|
Razón Social |
JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
56.076.960-1 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Patricio Lynch N° 60 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Dólar Americano |
|
Razón Social |
JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
56.076.960-1 |
|
Dirección de Facturación |
Patricio Lynch N° 60 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
257,9934 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch N° 60 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
17-10-2017 |
|
|
|
Proveedor |
Haydee Vidal y Cía. Ltda. |
|
Razón Social |
HAYDEE VIDAL Y COMPANIA LIMITADA
|
|
R.U.T. |
78.884.190-6 |
|
Sucursal |
Haydee Vidal y Cía. Ltda. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44103103 2239-5-lp14
| Tóner | 14 | | (1171117) TONER LEXMARK MS415 UNIDAD 1197159 | (1171117) TONER LEXMARK MS415 UNIDAD; Código: ;Región : I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0,99 |
US$ 99,99
|
US$ 0,00
|
US$ 0,00
|
US$ 1.399,86
|
US$ 1.399,86
|
|
|
Total Neto
|
US$ 1.399,86
|
|
Descuento
|
US$ 42,00
|
|
Cargos
|
US$ 0,00
|
|
IVA 19 %
|
US$ 257,99
|
|
Impuesto específico
|
US$ 0,00
|
|
US$ 1.615,85
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.