Orden de Compra. Nº690130-19-CM15 "Adquisicion de Insumos computacionales"
Recuerde que el responsable del pago es JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690130-19-CM15
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-09-2015
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos computacionales
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Jdo de Garantia de Iquique
Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE
R.U.T. 56.076.960-1
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch N° 60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Dólar Americano
Razón Social JUZGADO DE GARANTIA DE IQUIQUE
R.U.T. 56.076.960-1
Dirección de Facturación Patricio Lynch N° 60
Comuna Iquique
Impuesto 83,8432
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch N° 60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-09-2015
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor LECHNER S.A
Razón Social LECHNER S.A
R.U.T. 78.114.650-1
Sucursal LECHNER S.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
2239-5-lp14
Tóner2 (1012243) TONER OKIDATA 52123603 1031243(1012243) TONER OKIDATA 52123603; Código: ;Región : I US$ 224,00 US$ 0,00 US$ 0,00 US$ 448,00 US$ 448,00
Total Neto US$ 448,00
Descuento US$ 6,72
Cargos US$ 0,00
IVA  19  % US$ 83,84
Impuesto específico US$ 0,00
TOTAL OC US$ 525,12


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.