|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
690132-16-CM13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
04-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Mat Oficina Red O |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
|
|
R.U.T. |
61.960.700-7 |
|
Dirección de Facturación |
Patricio Lynch Nº 60 |
|
Comuna |
Iquique
|
|
Impuesto |
34280,8868 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Patricio Lynch Nº 60 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
04-12-2013 |
| Recepcion | Recepcion de lunes a viernes desde las 8:00 a las 15:30 |
|
|
Proveedor |
Redoffice II |
|
Razón Social |
COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.630.820-k |
|
Sucursal |
Redoffice II |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111508 2239-24-LP09
| Papel para fax | 16 | | (16874) PAPEL PARA FAX ITALFAX 210X30 18911 | (16874) PAPEL PARA FAX ITALFAX 210X30; Código: ;Región : I
|
$ 626,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 10.016
|
$ 10.016
|
12171703 2239-24-LP09
| Tintas | 5 | | (43922) TINTA HAND AZUL 30 CC - 45959 | (43922) TINTA HAND AZUL 30 CC -; Código: ;Región : I
|
$ 308,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.540
|
$ 1.540
|
44121506 2239-7-LP11
| Sobres estándar | 20 | | (228098) SOBRE GRAPHICMAIL SACO OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES 228098 | (228098) SOBRE GRAPHICMAIL SACO OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : I
|
$ 1.650,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 33.000
|
$ 33.000
|
44121506 2239-7-LP11
| Sobres estándar | 10 | | (228099) SOBRE GRAPHICMAIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES 228099 | (228099) SOBRE GRAPHICMAIL SACO EXTRA OFICIO KRAFT PAQUETE 50 UNIDADES; Código: ;Región : I
|
$ 2.200,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 22.000
|
$ 22.000
|
44111506 2239-24-LP09
| Tacos calendario | 30 | | (690782) TACO CALENDARIO RHEIN ANUAL GRANDE UNIDAD 690923 | (690782) TACO CALENDARIO RHEIN ANUAL GRANDE UNIDAD; Código: ;Región : I
|
$ 866,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 25.980
|
$ 25.980
|
44122002 2239-24-LP09
| Protectores de hojas | 400 | | (732724) FUNDA ADIX PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE BORDE BLANCO 013F UNIDAD 732724 | (732724) FUNDA ADIX PLASTICA OFICIO TRANSPARENTE BORDE BLANCO 013F UNIDAD; Código: ;Región : I
|
$ 31,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 12.400
|
$ 12.400
|
14111530 2239-24-LP09
| Notas de papel autoadhesivo | 40 | | (736277) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS 50HJS 0 736277 | (736277) NOTA AUTOADHESIVA 3M BANDERITAS 50HJS 0; Código: ;Región : I
|
$ 1.848,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 73.920
|
$ 73.920
|
44121506 2239-24-LP09
| Sobres estándar | 200 | | (740178) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD 740178 | (740178) SOBRE VIGAMIL AMERICANO BLANCO 80 GR UNIDAD; Código: ;Región : I
|
$ 11,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 2.200
|
$ 2.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 181.056
|
|
Descuento
|
$ 630
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 34.281
|
|
Impuesto específico
|
$ 0
|
|
$ 214.707
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.