Orden de Compra. Nº690132-19-CM18 "2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria"
Recuerde que el responsable del pago es TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690132-19-CM18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 26-11-2018
Nombre de la Orden de Compra 2239-4-LP14 Articulos de escritorio y papeleria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Iquique
Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
R.U.T. 61.960.700-7
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204001000 del sistema CGU Plus.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
R.U.T. 61.960.700-7
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 60
Comuna Iquique
Impuesto 14317
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Distribuidora Nene Ltda.
Razón Social DISTRIBUIDORA NENE LIMITADA
R.U.T. 76.067.436-2
Sucursal Distribuidora Nene Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44111506
2239-4-LP14
Tacos calendario30 (1007036 )TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD 1025036(1007036) TACO CALENDARIO RHEIN GRANDE URAL UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 1.216,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.480 $ 36.480
44121802
2239-4-LP14
Líquido corrector12 (1007696 )CORRECTOR OFFIX LAPIZ 7MM PUNTA METALICA UNIDAD 1025696(1007696) CORRECTOR OFFIX LAPIZ 7MM PUNTA METALICA UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 313,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
44111905
2239-4-LP14
Pizarras para plumón y accesorios2 (1006725 )PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD 1024725(1006725) PIZARRA 3M 558 CENTRO MENSAJE 45.7 X 58.4 CM UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 13.543,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.086 $ 27.086
44121605
2239-4-LP14
Dispensador de Cinta5 (1109393 )DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD 1129393(1109393) DISPENSADOR OFFIX MEDIANO PLASTICO DURO UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 992,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.960 $ 4.960
14111514
2239-4-LP14
Cuadernos o tacos 10 (1007032 )TACO APUNTES REM BLANCO 9 X 9 500HJS. UNIDAD 1025032(1007032) TACO APUNTES REM BLANCO 9 X 9 500HJS. UNIDAD; Código: ; Región: I; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 461,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.610 $ 4.610
Total Neto $ 76.892
Descuento $ 1.538
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.317
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 89.671


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.