Orden de Compra. Nº690132-21-CM14 "Materilaes de Aseo"
Recuerde que el responsable del pago es TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690132-21-CM14
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-12-2014
Nombre de la Orden de Compra Materilaes de Aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra TOP de Iquique
Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
R.U.T. 61.960.700-7
Dirección de Unidad de Compra Patricio Lynch Nº 60
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social TRIBUNAL DE JUICIO ORAL EN LO PENAL DE IQUIQUE
R.U.T. 61.960.700-7
Dirección de Facturación Patricio Lynch Nº 60
Comuna Iquique
Impuesto 28800,7434
Dirección de Envío de la Factura Patricio Lynch Nº 60
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 12-12-2014
TítuloDescripción
Horario de Recepcion De lunes a viernes de 8:00 a 15:30
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor RED OFFICE NORTE LTDA.
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE NORTE LIMITADA
R.U.T. 77.630.820-k
Sucursal RED OFFICE NORTE LTDA.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12141901
2239-7-LP12
Cloro Cl12 (50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L 52873(50836) CLORO CLOROX TRADICIONAL 1 L; Código: ;Región : I $ 599,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.188 $ 7.188
47131810
2239-7-LP12
Productos para lavar platos10 (211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC 211533(211533) LAVALOZA QUIX LIMON 750 CC ; Código: ;Región : I $ 1.627,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.270 $ 16.270
47131603
2239-7-LP12
Esponjas1 (302184) ESPONJA VIRUTEX OROTEX MEDIANA 10 UNIDADES 302184(302184) ESPONJA VIRUTEX OROTEX MEDIANA 10 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 5.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.705 $ 5.705
47131830
2239-7-LP12
Productos de limpieza de muebles1 (813455) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL NARANJA 360 CC 12 UNIDADES 818455(813455) LUSTRAMUEBLE VIRGINIA AEROSOL NARANJA 360 CC 12 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 15.616,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.616 $ 15.616
47131502
2239-7-LP12
Bayetas o trapos de limpieza1 (813505) PANO WYPALL X-60 JUMBO ROLL. 890 HOJAS 818505(813505) PANO WYPALL X-60 JUMBO ROLL. 890 HOJAS ; Código: ;Región : I $ 23.428,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.428 $ 23.428
14111704
2239-7-LP12
Papel higiénico2 (813524) PAPEL HIGIÉNICO SCOTT GOLD 30 MT D/H 12 ROLLOS 4 UNIDADES 818524(813524) PAPEL HIGIÉNICO SCOTT GOLD 30 MT D/H 12 ROLLOS 4 UNIDADES; Código: ;Región : I $ 15.106,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.212 $ 30.212
47131803
2239-7-LP12
Desinfectantes domésticos24 (975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC 990966(975966) DESINFECTANTE LYSOFORM AEROSOL 360 CC 360 CC; Código: ;Región : I $ 2.029,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.696 $ 48.696
47131603
2239-7-LP12
Esponjas7 (976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD 991059(976059) ESPONJA 3M ESPONJA ABRASIVA UNIDAD; Código: ;Región : I $ 857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.999 $ 5.999
Total Neto $ 153.114
Descuento $ 1.531
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.801
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 180.384


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.