Orden de Compra. Nº690263-13-SE21 "CONV. SUM. ADQUISICIÓN LENTES ÓPTICOS ENERO-MAYO 2021"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690263-13-SE21
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-01-2021
Nombre de la Orden de Compra CONV. SUM. ADQUISICIÓN LENTES ÓPTICOS ENERO-MAYO 2021
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690263-13-LQ20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación CARRERA N°302
Comuna Lebu
Impuesto 8701680,67226889
Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Janette Matte Casanova
Razón Social JANETTE ORIANA MATTE CASANOVA
R.U.T. 10.715.367-5
Sucursal Janette Matte Casanova
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31241501
Lentes1GlobalLicitación para Convenio Lentes ópticos para pacientes GES y NO GES con diagnóstico de vicio refracción, estrabismo, alta dioptrías, según bases técnicas adjuntas a la licitación.Se ofertan lentes ópticos de acuerdo a bases de licitación ESTA ORDEN DE COMPRA CORRESPONDE AL PERIODO AÑO 2021 - ENERO-MAYO. 2021 $54.500.000. CONV. SUM. A RAZÓN DE DEMANDA. $ 45.798.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.798.319 $ 45.798.319
Total Neto $ 45.798.319
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.701.681
TOTAL OC $ 54.500.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.