Orden de Compra. Nº
690263-175-SE20
"
Convenio Reactivos Hospital de Cañete
"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
690263-175-SE20
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
03-07-2020
Nombre de la Orden de Compra
Convenio Reactivos Hospital de Cañete
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
690263-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T.
61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra
CARRERA 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2159 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
45 días contra la recepción conforme de la factura
Justificación pago mayor a 30 días
Según lo establecido para el Sector Salud, indica que las obligaciones devengadas deben ser pagadas en un plazo que no puede exceder los 45 días corridos a contar de la fecha en que la factura fuera aceptada, según lo indicado en la letra E de la glosa
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T.
61.954.500-1
Dirección de Facturación
CARRERA N°302
Comuna
Lebu
Impuesto
343580,04
Dirección de Envío de la Factura
CARRERA N°302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T.
92.999.000-5
Sucursal
Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos
1
Unidad no definida
Calcio
Calcio
$ 47.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.324
$ 47.324
41116004
Reactivos de analizadores químicos
3
Unidad no definida
Sodio (Na)
Sodio (Na)
$ 49.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 147.750
$ 147.750
41116004
Reactivos de analizadores químicos
3
Unidad no definida
Creatininquinasa (CK MB)
Creatininquinasa (CK MB)
$ 53.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 159.570
$ 159.570
41116004
Reactivos de analizadores químicos
3
Unidad no definida
Proteínas Totales
Proteínas Totales
$ 44.500,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 133.500
$ 133.500
41116004
Reactivos de analizadores químicos
2
Unidad no definida
Magnesio
Magnesio
$ 15.995,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.990
$ 31.990
41116004
Reactivos de analizadores químicos
2
Unidad no definida
Urea (Nitrógeno Ureico )
Urea (Nitrógeno Ureico )
$ 44.100,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 88.200
$ 88.200
41116004
Reactivos de analizadores químicos
3
Unidad no definida
Lipasa
Lipasa
$ 26.596,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.788
$ 79.788
41116004
Reactivos de analizadores químicos
5
Unidad no definida
Potasio / K
Potasio / K
$ 49.250,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 246.250
$ 246.250
41116004
Reactivos de analizadores químicos
8
Unidad no definida
ALT 300
ALT 300
$ 36.750,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 294.000
$ 294.000
41116004
Reactivos de analizadores químicos
2
Unidad no definida
AMILASA S/O
AMILASA S/O
$ 53.190,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 106.380
$ 106.380
41116004
Reactivos de analizadores químicos
1
Unidad no definida
Fosforo
Fosforo
$ 47.324,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 47.324
$ 47.324
41116004
Reactivos de analizadores químicos
8
Unidad no definida
Proteína C Reactiva
Proteína C Reactiva
$ 53.280,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 426.240
$ 426.240
Total Neto
$ 1.808.316
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 343.580
TOTAL OC
$ 2.151.896
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.