Orden de Compra. Nº690263-2-SE20 "CONVENIO DÍAS CAMA RESIDENCIA PROTEGIDA ENERO-FEBRERO 2020 DESDE 690263-14-LP19"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690263-2-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-01-2020
Nombre de la Orden de Compra CONVENIO DÍAS CAMA RESIDENCIA PROTEGIDA ENERO-FEBRERO 2020 DESDE 690263-14-LP19
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690263-14-LP19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria por cambio de periodo (revisar en la sección adjuntos). Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 439 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación CARRERA N°302
Comuna Lebu
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Nuestro Lugar
Razón Social SOFIA ANDREA NORAMBUENA MOLINA
R.U.T. 13.510.488-4
Sucursal Nuestro Lugar
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222501
Casas residenciales720UnidadCONVENIO DÍAS CAMA RESIDENCIA PROTEGIDA, SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ADJUNTAS.- ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020 ENERO - FEBRERO 2020. Se ofrece valor día cama de 18700, por usuario, con cupo total de 12. $ 18.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.464.000 $ 13.464.000
Total Neto $ 13.464.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 13.464.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.