Orden de Compra. Nº690263-26-SE23 "SERVICIOS DE LABORATORIO DENTAL PARA LA CONFECCIÓN PRÓTESIS DENTALES FONASA TAMI DESDE 690263-10-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690263-26-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-08-2023
Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE LABORATORIO DENTAL PARA LA CONFECCIÓN PRÓTESIS DENTALES FONASA TAMI DESDE 690263-10-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690263-10-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3733 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación CARRERA N°302
Comuna Lebu
Impuesto 1268250
Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Gonzalo Ignacio
Razón Social SERVICIOS ODONTOLOGICOS GONZALO IGNACIO MONTESINOS
R.U.T. 76.261.295-K
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Gonzalo Ignacio
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42152461
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Total Neto $ 6.675.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.268.250
TOTAL OC $ 7.943.250


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.