Orden de Compra. Nº690263-92-SE18 "Insumos de Laboratorio Hospital Arauco"
Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO DE SALUD ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 690263-92-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 22-05-2018
Nombre de la Orden de Compra Insumos de Laboratorio Hospital Arauco
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 690263-4-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra ABASTECIMIENTO FÁRMACOS E INSUMOS CLÍNICOS
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Unidad de Compra CARRERA 302
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO
R.U.T. 61.954.500-1
Dirección de Facturación CARRERA N°302
Comuna Lebu
Impuesto 115425
Dirección de Envío de la Factura CARRERA N°302
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ARQUIMED LTDA
R.U.T. 92.999.000-5
Sucursal Imp. Dist. Arquimed Ltda.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
41116004
Reactivos de analizadores químicos15FrascoTiras Orina LabumatTiras de Orina Labumat $ 40.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 607.500 $ 607.500
Total Neto $ 607.500
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 115.425
TOTAL OC $ 722.925


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.